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第二号第四様式(第二十三条第四項関係) |
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陽だまりの家
事業活動計算書 |
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(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日 |
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(単位:円) |
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勘定科目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
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サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
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居宅介護料収益 |
81,314,981 |
83,363,655 |
-2,048,674 |
|
介護報酬収益 |
71,236,329 |
73,570,405 |
-2,334,076 |
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介護予防報酬収益 |
1,086,306 |
906,455 |
179,851 |
|
介護負担金収益(公費) |
|
11,768 |
-11,768 |
|
介護負担金収益(一般) |
8,857,824 |
8,774,299 |
83,525 |
|
介護予防負担金収益(公費) |
|
|
0 |
|
介護予防負担金収益(一般) |
134,522 |
100,728 |
33,794 |
|
地域密着型介護料収益 |
192,583,050 |
181,306,204 |
11,276,846 |
|
介護報酬収益 |
170,820,630 |
162,057,992 |
8,762,638 |
|
介護予防報酬収益 |
777,516 |
187,954 |
589,562 |
|
介護負担金収益(公費) |
399,476 |
222,565 |
176,911 |
|
介護負担金収益(一般) |
20,499,031 |
18,816,808 |
1,682,223 |
|
介護予防負担金収益(公費) |
|
|
0 |
|
介護予防負担金収益(一般) |
86,397 |
20,885 |
65,512 |
|
居宅介護支援介護料収益 |
0 |
0 |
0 |
|
居宅介護支援介護料収益 |
|
|
0 |
|
利用者等利用料収益 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
施設サービス利用料収益 |
|
|
0 |
|
居宅介護サービス利用料収益 |
4,861,196 |
4,027,642 |
833,554 |
|
地域密着型介護サービス利用料収益 |
2,938,411 |
2,722,218 |
216,193 |
|
食費収益(公費) |
8,119,030 |
10,221,220 |
-2,102,190 |
|
食費収益(一般) |
26,817,870 |
24,753,760 |
2,064,110 |
|
居住費収益(公費) |
8,604,390 |
11,757,260 |
-3,152,870 |
|
居住費収益(一般) |
36,489,480 |
33,206,620 |
3,282,860 |
|
その他の利用料収益 |
|
|
0 |
|
その他の事業収益 |
757,551 |
1,241,328 |
-483,777 |
|
補助金事業収益 |
757,551 |
1,241,328 |
-483,777 |
|
受託事業収益 |
|
|
0 |
|
その他の事業収益 |
|
|
0 |
|
経常経費寄附金収益 |
195,000 |
143,000 |
52,000 |
|
その他の収益 |
|
|
0 |
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サービス活動収益計(1) |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
費用 |
人件費 |
219,204,515 |
211,760,166 |
7,444,349 |
|
職員給料 |
122,285,594 |
119,634,001 |
2,651,593 |
|
職員賞与 |
26,366,403 |
25,720,172 |
646,231 |
|
賞与引当金繰入 |
|
|
0 |
|
非常勤職員給与 |
33,498,240 |
35,986,188 |
-2,487,948 |
|
派遣職員費 |
11,134,376 |
3,561,592 |
7,572,784 |
|
退職給付費用 |
332,336 |
1,932,969 |
-1,600,633 |
|
法定福利費 |
25,587,566 |
24,925,244 |
662,322 |
|
事業費 |
57,239,529 |
55,008,901 |
2,230,628 |
|
給食費 |
20,307,801 |
18,500,644 |
1,807,157 |
|
介護用品費 |
7,757,035 |
7,926,524 |
-169,489 |
|
保健衛生費 |
4,622,820 |
3,970,613 |
652,207 |
|
被服費 |
1,419,120 |
1,428,840 |
-9,720 |
|
教養娯楽費 |
2,957,006 |
3,007,714 |
-50,708 |
|
日用品費 |
684,309 |
714,738 |
-30,429 |
|
水道光熱費 |
14,637,851 |
15,202,750 |
-564,899 |
|
消耗器具備品費 |
3,097,811 |
2,340,879 |
756,932 |
|
保険料 |
698,839 |
881,401 |
-182,562 |
|
車輌費 |
1,056,937 |
1,034,798 |
22,139 |
|
雑費 |
|
|
0 |
|
事務費 |
42,678,635 |
39,487,052 |
3,191,583 |
|
福利厚生費 |
5,523,497 |
7,508,094 |
-1,984,597 |
|
職員被服費 |
15,876 |
40,357 |
-24,481 |
|
旅費交通費 |
85,585 |
124,268 |
-38,683 |
|
研修研究費 |
529,854 |
394,571 |
135,283 |
|
事務消耗品費 |
334,377 |
723,153 |
-388,776 |
|
印刷製本費 |
135,960 |
124,677 |
11,283 |
|
修繕費 |
1,339,285 |
820,540 |
518,745 |
|
通信運搬費 |
1,164,709 |
1,330,067 |
-165,358 |
|
会議費 |
235,820 |
109,386 |
126,434 |
|
広報費 |
529,080 |
630,990 |
-101,910 |
|
業務委託費 |
24,895,021 |
21,311,030 |
3,583,991 |
|
手数料 |
194,542 |
194,946 |
-404 |
|
保険料 |
16,000 |
|
16,000 |
|
賃借料 |
1,769,619 |
1,691,628 |
77,991 |
|
土地・建物賃借料 |
|
|
0 |
|
租税公課 |
27,970 |
63,050 |
-35,080 |
|
保守料 |
3,604,636 |
3,416,700 |
187,936 |
|
渉外費 |
275,664 |
222,577 |
53,087 |
|
諸会費 |
360,550 |
383,455 |
-22,905 |
|
雑費 |
1,640,590 |
397,563 |
1,243,027 |
|
利用者負担軽減額 |
|
|
0 |
|
減価償却費 |
22,046,505 |
23,481,524 |
-1,435,019 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
-2,920,000 |
-2,920,000 |
0 |
|
徴収不能額 |
|
|
0 |
|
徴収不能引当金繰入 |
|
|
0 |
|
その他の費用 |
|
|
0 |
|
サービス活動費用計(2) |
338,249,184 |
326,817,643 |
11,431,541 |
|
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
サービス活動外増減の部 |
収益 |
借入金利息補助金収益 |
|
|
0 |
|
受取利息配当金収益 |
310 |
3,517 |
-3,207 |
|
その他のサービス活動外収益 |
2,752,745 |
2,295,824 |
456,921 |
|
受入研修費収益 |
413,480 |
34,000 |
379,480 |
|
利用者等外給食収益 |
294,100 |
392,860 |
-98,760 |
|
雑収益 |
767,025 |
840,096 |
-73,071 |
|
県退職共済雑収入 |
1,278,140 |
1,028,868 |
249,272 |
|
サービス活動外収益計(4) |
2,753,055 |
2,299,341 |
453,714 |
|
費用 |
支払利息 |
8,795,244 |
6,016,275 |
2,778,969 |
|
その他のサービス活動外費用 |
4,506,866 |
2,269,594 |
2,237,272 |
|
利用者等外給食費 |
553,198 |
575,382 |
-22,184 |
|
雑損失 |
3,953,668 |
1,694,212 |
2,259,456 |
|
サービス活動外費用計(5) |
13,302,110 |
8,285,869 |
5,016,241 |
|
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) |
|
-10,549,055
|
-5,986,528
|
-4,562,527
|
|
経常増減差額(7)=(3)+(6) |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
特別増減の部 |
収益 |
施設整備等補助金収益 |
0 |
0 |
0 |
|
施設整備等補助金収益 |
|
|
0 |
|
固定資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
|
車輌運搬具売却益 |
|
|
0 |
|
器具及び備品売却益 |
|
|
0 |
|
その他の特別収益 |
0 |
0 |
0 |
|
徴収不能引当金戻入益 |
|
|
0 |
|
特別収益計(8) |
0 |
0 |
0 |
|
費用 |
基本金組入額 |
|
|
0 |
|
固定資産売却損・処分損 |
0 |
0 |
0 |
|
建物売却損・処分損 |
|
|
0 |
|
車輌運搬具売却損・処分損 |
|
|
0 |
|
器具及び備品売却損・処分損 |
|
|
0 |
|
その他の固定資産売却損・処分損 |
|
|
0 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |
|
|
0 |
|
国庫補助金等特別積立金積立額 |
|
|
0 |
|
その他の特別損失 |
|
|
0 |
|
特別費用計(9) |
0 |
0 |
0 |
|
特別増減差額(10)=(8)−(9) |
|
0 |
0 |
0 |
|
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
|
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) |
-67,062,246 |
-87,000,982 |
19,938,736 |
|
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
基本金取崩額(14) |
|
|
0 |
|
その他の積立金取崩額(15) |
|
|
0 |
|
その他の積立金積立額(16) |
|
|
0 |
|
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
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